장사가 바빠서 세금까지 직접 챙기기 어려운데, 어떻게 해야 하나요?
장사에 집중하다 보면 부가세·종합소득세 신고 기한을 놓치거나 경비 영수증을 제대로 챙기지 못해 가산세나 세금 과다 납부로 이어지는 경우가 많습니다. 세무기장을 맡기면 신고 기한 관리부터 아르바이트생 인건비 신고, 경비처리 최적화까지 대신 처리해 드리므로, 사장님은 장사에만 집중하시고 세금은 전담 세무사에게 맡기시는 것을 권합니다.
이런 자영업자분들을 위한 서비스입니다
식당·음식점
배달앱 수수료 경비처리, 식재료비 관리
주방은 불맛으로 승부해도, 장부는 숫자로 승부봐야죠
카페·음료점
임차료·인건비·재료비 경비처리 최적화
라떼아트는 매일 늘어도, 매출 관리도 매일 챙겨야 합니다
소매업·편의점
재고 관리, 카드 매출 세금계산 대행
재고는 밤새 세어도, 세금 계산까지 혼자 셀 필요는 없습니다
미용업
재료비·임대료 경비처리, 프리랜서 디자이너 계약 원천세
손끝은 예술이어도, 세금 신고는 정확함이 먼저입니다
학원·공부방
강사 인건비 신고, 교습비 현금영수증 발급 의무
성적표는 학생 몫이어도, 세금 성적은 저희가 챙겨드립니다
헬스장·필라테스
회원권 선수금 매출 인식, 트레이너 계약형태별 신고
회원님 근력은 키워드려도, 사장님 세금 부담은 저희가 줄여드립니다
숙박업
펜션·게스트하우스 현금영수증 의무발행업종 관리
손님방은 깨끗하게, 세금 신고는 빈틈없이 관리해드립니다
정비·수선업
부품비·소모품비 경비처리, 외주 기술자 원천세 관리
얼룩도 고장도 말끔히 고쳐드려도, 세금 문제는 남기지 않게 해드립니다
사진영상업
장비 감가상각, 보조작가·외주 편집자 원천세 관리
순간을 놓치지 않는 작가님, 세금 신고 타이밍은 저희가 챙겨드립니다.
자영업자의 세금 고민,
이렇게 해결합니다
부가세 신고 (연 2회)
간이과세·일반과세 구분 신고, 환급 최대화
종합소득세 절세
경비 최적화, 노란우산공제·기타 절세 항목 활용
경비처리 가이드
임차료, 인건비, 재료비, 배달앱 수수료 등 인정 경비 안내
신고 기한 자동 관리
부가세·소득세 신고 기한 놓치지 않도록 선제 안내
자영업자 절세 핵심 3가지
① 사업용 카드 전용 사용으로 경비 자동 집계
② 노란우산공제 가입으로 소득세 절감
③ 간이과세 기준 초과 전 적절한 대응 계획 수립
세무조사에서 자주 걸리는 실수들
① 개인 카드 사용 — 사업용 카드가 아니면 경비 인정이 어렵습니다
② 현금 매출 누락 — 카드 매출과 함께 국세청이 교차 확인합니다
③ 아르바이트 인건비 미신고 — 지급명세서 없이 경비 처리 시 부인될 수 있습니다
④ 적격증빙 없는 지출 — 3만 원 초과 지출은 세금계산서·카드전표가 필요합니다
기장 vs 무기장 비교
왜 세무기장이 유리한지 한눈에 확인하세요
| 구분 | 세무기장 (일공삼택스) | 혼자 무기장 신고 |
|---|---|---|
| 경비 처리 | 실제 비용 전액 반영 | 단순경비율 적용 (누락 많음) |
| 현금·카드 매출 관리 | 매출 누락 리스크 사전 점검 | 교차검증에서 뒤늦게 적발 |
| 인건비 신고 | 원천세·지급명세서 대행 | 직접 신고, 누락 시 가산세 |
| 신고 정확도 | 전문가 검토로 오류 없음 | 오류·가산세 리스크 높음 |
| 세무조사 대응 | 전문가 동행 지원 | 혼자 대응해야 함 |
매출이 늘어나는 자영업자 필독
매출 규모가 커지면 꼭 확인해야 할 3가지
기준수입금액을 넘기는 줄 모르고 있다가 가산세·세무조사로 이어지는 경우가 가장 많습니다
복식부기의무 전환
직전연도 수입금액이 서비스업 7,500만 원, 도소매업 3억 원, 제조업 1.5억 원을 넘으면 복식부기의무자로 전환되어 기장 방식과 무기장 가산세율이 달라집니다.
성실신고확인대상
업종별 기준수입금액(도소매업 15억 원, 음식점·숙박업 등 7.5억 원, 서비스업 5억 원)을 넘으면 세무대리인의 성실신고확인서 첨부가 의무이며, 신고 기한도 5월에서 6월로 연장됩니다.
신용카드매출세액공제
소비자 대상 업종의 개인사업자는 신용카드·현금영수증 발행금액의 1.3%(음식점업 등 일부 간이과세자는 2.6%)를 연 1,000만 원 한도로 부가세에서 공제받을 수 있습니다.
직원 고용 자영업자 필독
아르바이트생을 채용하셨다면 꼭 챙기세요
가장 흔한 세무조사·노동청 신고 사유입니다
직원을 늘리면 세액공제도 받을 수 있습니다
통합고용세액공제를 활용하면 상시근로자 수가 늘어난 만큼 세액공제를 받을 수 있습니다. 아르바이트생도 요건에 따라 대상이 될 수 있으니 채용 시 함께 확인하는 것이 좋습니다.
자영업자 연간 세금 달력
간이과세자와 일반과세자의 신고 일정이 다릅니다 — 이 날짜를 놓치면 가산세가 붙습니다
| 구분 | 간이과세자 | 일반과세자 |
|---|---|---|
| 부가세 신고 | 1.1~25 (연 1회) | 1.1~25, 7.1~25 (연 2회) |
| 종합소득세 | 5.1~31 신고·납부 (공통) | |
| 중간예납 | 11.30까지 (해당 시, 공통) | |
직원을 고용 중이라면 매달 10일까지 원천세 신고·납부도 놓치지 마세요. 간이과세자에서 일반과세자로 바뀌는 전환 기준도 미리 확인해두면 좋습니다.
자영업자 안심 지원
장사만으로도 바쁜데, 세금까지 직접 챙기지 마세요
가게 문 열고 손님 받느라 우편함 확인할 시간도 없으시죠. 국세청 연락은 저희가 받겠습니다
낯선 우편물, 사진만 찍어 보내주세요
영업 중에 세무서 전화를 받거나 낯선 우편물을 확인할 여유가 없으신 게 당연합니다. 무엇이 왔든 사진 찍어 카카오톡으로 보내주시면, 무엇을 해야 하는지 바로 알려드립니다.
영업시간엔 카카오톡 한 줄이면 충분합니다
전화 상담이 어려운 영업시간에도 카카오톡으로 사진 한 장, 메시지 한 줄이면 문의가 가능합니다. 매출 정산, 매입 자료 정리, 인건비 지급까지 사장님이 직접 챙기지 않아도 되도록 일공삼택스가 함께합니다.